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365体育官网app2018年度预算相关说明
  365体育官网app    www.zhyone.com 2018-01-30 编辑:
 

第一部分:内蒙古365体育官网app基本情况

一、部门职能

      (一)贯彻执行国家、自治区财政、税收的方针、政策,拟订全市财政、税收工作的中长期规划、计划,并组织实施;起草全市财政、财务、会计管理的地方性法规、政府规章草案;推进全市财政管理体制机制改革。

    (二)承担市本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度全市及市本级预算并组织执行;编制和汇总全市及市本级财政决算;

    (三)研究拟定市管理权限范围内的有关税收办法及税收调整方案;负责政府非税收入管理。       

     (四)组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度;

指导和监督全市国库业务,按规定开展国库现金管理工作;

执行政府采购制度并监督管理。         

(五)组织实施行政事业单位国有资产管理规章制度,按规定管理市本级行政事业单位国有资产,制定市本级资产配置标准和费用消耗定额。

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(六)会同有关部门管理市财政社会保障和就业及医疗卫生支出,会同有关部门拟订全市社会保障资金(基金)的财务管理办法,编制市社会保障预决算草案。 

(七)负责管理全市会计工作,监督和规范会计行为,

指导和监督市注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。          

(八)监督检查财税法规、政策执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策和建议。

(九)负责拟定市人民政府采购制度、办法并组织实施,制定全市政府采购工作计划。          

(十)负责起草全市农村牧区综合改革方案和重大政策措施,组织拟订农业综合开发的政策及项目、资金、财务管理制度,管理和统筹安排中央、自治区和市财政农业综合开发资金。   

十一)监督检查财税法规、政策执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策和建议。

(十二)负责拟定市人民政府采购制度、办法并组织实施,制定全市政府采购工作计划。          

(十三)负责起草全市农村牧区综合改革方案和重大政策措施,指导和推动改革工作,组织拟订农业综合开发的政策及项目、资金、财务管理制度,管理和统筹安排中央、自

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治区和市财政农业综合开发资金。      

(十四)承担对各类地方性法人金融机构的管理、风险防范和处置工作;协调指导注册地在我市的上市公司的风险防范和处置;对民间资本管理公司、民间借贷登记服务中心

和投资公司等各类民间借贷组织和民间借贷活动进行规范管理和监督检查;对民间借贷和投融资活动信息进行统计;监督管理市人民政府审批设立的各类权益和合约类交易场所;对小额贷款公司、融资性担保机构的监督管理和专项检查;会同有关主管部门对典当行、寄卖行、创业投资基金、股权投资基金等投融资机构的经营活动进行监督检查。          

(十五)贯彻执行国家、自治区关于地方金融机构财务管理的法规和政策,拟订我市有关制度、办法和实施细则;负责对地方金融机构实施财务监管;负责政策性农牧林保险工作。

(十六)根据职能转变机构改革要求,承担原市金融办所承担的全部职责。         

(十七)承担与履行职能相应的贵任。          

(十八)承办市人民政府交办的其它事

二、机构设置及单位构成情况

365体育官网app,下设 20各内设机构,分别为:办公室、预算科、国库科、经济建设科、行政政法科、教科文

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科、综合科、农牧业科、经济贸易科、税政科、经济和信息化管理科、法制科、社会保障科、会计科、政府采购管理科、综改办、公共投资科、金融工作科、老干科、机关党委;下设8个二级单位,其中参公单位四个,分别为:巴彦淖尔市

国有资金资产监督管理局、巴彦淖尔市非税收入管理局、巴彦淖尔市财政国库集中收付中心、巴彦淖尔市财政监督检查局;全额拨款事业单位四个,分别为:巴彦淖尔市预算编审中心、巴彦淖尔市财政投资评审中心、巴彦淖尔市财政信息中心、巴彦淖尔市河套灌区中低产田改造管理服务中心

第二部分 2018年度部门预算情况说明

 一、2018年预算收支总体情况

本部门2018年度预算收入为3129.47万元,其中一般公共预算拨款3129.47万元,纳入预算管理的非税收入170万元;本部门2018年度预算支出为3129.47万元,其中按功能分类,一般公共服务支出2401.12万元,社会保障和就业支出442.2万元,农林水支出286.14万元,按支出性质分类,基本支出1915.97万元,项目支出1213.5万元。

二、关于2018年预算收支变化情况

本部门2018年预算收入总计 3129.47万元,与2017年度相比增加559.72万元,其中财政拨款收入增加559.72万元。

预算总支出 3129.47万元,与上年相比增加559.72万元。按功能分类,一般公共服务支出增加156.37万元,社会保障支出及医疗卫生支出增加117.2万元,农林水支出增加286.14万元,按性质分类,基本支出增加438.22万元,项目经费增加121.5万元。收支增加主要原因是增人增资及政策性调整。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门无政府性基金财政拨款

四、关于2017年度预算“三公”经费情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为31.21万元,与2017年“三公”经费预算相比增加了4.5万元,。其中:公务用车运行费用支出预算为21.23万元,比上年增加3万元, 公务接待费用支出预算为9.98万元,比上年增加1.5万元。“三公”经费增加的主要原因:一是本年新增一个财政二级单位巴彦淖尔市河套灌区中低产田改造管理服务中心;二是去年做预算时上年三公有剩余所以做预算时做的少,2018是按实际做的预算。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年,我局机关运行经费财政拨款预算  232.66  万元,比上年增加44.42 万元,增长23.6 %主要原因是机关各种设施设备等达到使用年限,老化破损,开始更换维修。

二、政府采购预算情况说明

2018年本部门安排政府采购预算687.20万元,其中:政府采购货物预算68.3万元,政府采购工程预算67万元,政府采购服务预算551.9万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截止20171231日,本部门公车10台,均为一般公务用车,当年未购置车辆。

四、预算绩效管理工作开展情况

能够根据全面推进预算绩效管理的实施意见文件要求,依法有效的使用财政资金,提高资金的使用效率,在工作运行中合理分配人、财、物,使之达到较高的使用效率和最佳的实施效果,财政收支预算执行得到了较好的制度保障。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

 (四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家

庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资

福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

            365体育官网app2018年部门预算公开表.xlsx

 

 
   
   

     
 

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